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萍鄉經濟技術開發區武裝部2018年度部門決算

2019年9月28日

目    錄

  第一部分  萍鄉經濟開發區武裝部部門概況

  一、部門主要職責

  二、部門基本情況

  第二部分  2018年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  九、國有資產占用情況表

  第三部分  2018年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  二、支出決算情況說明

  三、財政撥款支出決算情況說明

  四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  六、機關運行經費支出情況說明

  七、政府采購支出情況說明

  八、國有資產占用情況說明

  九、預算績效情況說明

  第四部分  名詞解釋

  第一部分  萍鄉經濟開發區武裝部部門概況

  一、部門主要職能

  1、貫徹執行國家、省市有關武裝、政法綜治、司法行政的方針、政策、法規、條例。

  2、負責平安開發區、法治開發區和國家軍事及后備力量的建設。

  3、具體負責維護開發區黨管武裝軍事、社會治安穩定、610、國安、司法社區矯正、普法、法治建設、鐵路護路等工作。

  4、完成區黨委、管委會交辦的其它工作。

  二、部門基本情況

  納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。

  本部門2018年年末編制人數6人,其中行政編制0人,事業編制6人;年末實有人數18人,其中在職人員18人,離休人員0人,退休人員0人;年末學生人數0人。

  第二部分  2018年度部門決算表

  見附表。

  第三部分  2018年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  本部門2018年度收入總計570.15萬元,其中上年結轉和結余52.28萬元,較上年增長62.61%;本年收入合計517.87萬元,較上年增長33.5%,主要原因是:工作任務增加。

  本年收入的具體構成為:財政撥款收入517.63萬元,占99.95%;事業收入0萬元,占0%;事業單位經營收入0萬元,占0%;其他收入(含附屬單位上繳收入、上級補助收入)0.24萬元,占0.05%。

  二、支出決算情況說明

  本部門2018年度支出總計570.15萬元,其中本年支出合計502.19萬元,較上年增長36.54%,主要原因是:工作任務增加,開支增加。年末結轉和結余67.96萬元,較上年增長30%,主要原因是:本年度應產生的開支在下年度入賬

  本年支出的具體構成為:基本支出393.14萬元,占78.29%;項目支出109.05萬元,占21.71%;事業單位經營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%。

  三、財政撥款支出決算情況說明

  本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為207.6萬元,決算數為502.19萬元,完成年初預算的241.9%。其中:

  (一)一般公共服務支出年初預算數為207.6萬元,決算數為365.7萬元,完成年初預算的176%,主要原因是:工作任務增加。

  (二)公共安全支出年初預算數為0萬元,決算數為36.91萬元,完成年初預算的0%,主要原因是:年中公共安全任務增加。

  (三)社會保障和就業支出年初預算數為0萬元,決算數為20.67萬元,完成年初預算的0%,主要原因是:財政統扣統繳社保未列預算。

  (四)醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為0萬元,決算數為9.44萬元,完成年初預算的0%,主要原因是:財政統扣統繳醫保未列預算。

  (五)城鄉社區支出年初預算數為0萬元,決算數為40.47萬元,完成年初預算的0%,主要原因是:年中增加創建任務。

  (六)住房保障支出年初預算數為0萬元,決算數為29萬元,完成年初預算的0%,主要原因是:財政統扣統繳住房公積金未列預算。

  四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出393.14萬元,其中:

  (一)工資福利支出196.29萬元,較2017年增加85.63萬元,增長77.38 %,主要原因是:工資調增,調整對個人和家庭補助支出在此列支。

  (二)商品和服務支出187.91萬元,較2017年增加50.53萬元,增長36.78%,主要原因是:工作任務增加情況下保障區武裝部正常運轉。完成日常工作任務以及本單位承擔的武裝、政法綜治、610、司法行政工作。。

  (三)對個人和家庭補助支出0萬元,較2017年減少40.45萬元,下降100%,主要原因是:調整到工資福利支出。

  (四)資本性支出8.94萬元,較2017年增加8.94 萬元,增長100 %,主要原因是:新增辦公設備。

  五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為0.98萬元,決算數為0.22萬元,完成預算的22.45%,決算數較2017年減少0.26萬元,下降54.17 %,其中:

  (一)因公出國(境)支出年初預算數為0萬元,決算數為  0萬元,完成預算的0%,決算數較2017年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。決算數較年初預算數增加(減少)的主要原因是:……。

  (二)公務接待費支出年初預算數為0.98萬元,決算數為  0.22萬元,完成預算的22.45%,決算數較2017年增加(減少)  0.26萬元,下降54.17 %。決算數較年初預算數減少的主要原因是:嚴格執行八項規定,厲行節約。

  (三)公務用車購置及運行維護費支出0萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較2017年增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %。決算數較年初預算數增加(減少)的主要原因是:……;公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較2017年增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %。決算數較年初預算數增加(減少)的主要原因是:……。

  六、機關運行經費支出情況說明

  本部門2018年度機關運行經費支出0萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),較年初預算數增加(減少)  0萬元,增長(降低)0%,主要原因是:非行政及參公單位。

  七、政府采購支出情況說明

  本部門2018年度政府采購支出總額10.91萬元,其中:政府采購貨物支出10.91萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

  八、國有資產占用情況說明。

  截止2018年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0 輛、其他用車0輛,其他用車主要是……;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

  九、預算績效情況說明

  (一)績效管理工作開展情況。

  根據預算績效管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目個,二級項目

  個,共涉及資金萬元,占一般公共預算項目支出總額的%。組織對2018年度個政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金萬元,占政府性基金預算項目支出總額的%。

  共組織對個項目進行了重點績效評價,涉及一般公共預算支出萬元,政府性基金預算支出萬元。其中,對等項目分別委托等第三方機構開展績效評價。從評價情況來看,……(請對預算績效評價情況進行簡單說明)。

  組織對個部門(單位)開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出萬元,政府性基金預算支出萬元。其中,對等部門(單位)整體支出分別委托第三方機構開展績效評價。從評價情況來看,……(請對整體支出績效評價情況進行簡單說明)。

  (二)部門決算中項目績效自評結果(選擇1至2個項目)。

  我部門今年在省級部門決算中反映項目績效自評結果。

  項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為分。項目全年預算數為萬元,執行數為萬元,完成預算的%。主要產出和效果:一是……;二是……。發現的問題及原因:一是……;二是……。下一步改進措施:一是……;二是……。

  項目績效自評綜述:……。

  在公開項目績效自評綜述的同時,需公開《項目支出績效自評表》。

  第四部分  名詞解釋

  名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明,可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。

  (一)財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。

  (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

  (三)行政運行:反映行政單位(包括參公單位)的基本支出。

  (四)“三公經費”:反映財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  (五)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費及其他費用。

附表:

收入支出決算總表
公開01
金額單位:元
編制單位:萍鄉經濟開發區武裝部 2018年度
收  入 支   出
項 目 行次 決算數 項目(按功能分類) 行次 決算數
欄 次   1 欄 次   2
一、財政撥款收入 1 5,176,332.06 、一般公共服務支出 28 3,656,955.41
其中:政府性基金預算財政撥款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00
二、上級補助收入 3 0.00 三、國防支出 30 0.00
三、事業收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 369,00
四、經營收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.00
五、附屬單位上繳收入 6 0.00 六、科學技術支出 33 0.00
六、其他收入 7 2,415.90 七、文化體育與傳媒支出 34 0.00
  8   八、社會保障和就業支出 35 206,744.35
  9   九、醫療衛生與計劃生育支出 36 94,446.00
  10   十、節能環保支出 37 0.00
  11   H^一、城鄉社區支出 38 404,676.00
  12   十二、農林水支出 39 0.00
  13   十三、交通運輸支出 40 0.00
  14   十四、資源勘探信息等支出 41 0.00
  15   十五、商業服務業等支出 42 0.00
  16   十六、金融支出 43 0.00
  17   十七、援助其他地區支出 44 0.00
  18   十八、國土海洋氣象等支出 45 0.00
  19   十九、住房保障支出 46 290,007.84
  20   二十、糧油物資儲備支出 47 0.00
  21   二^一、其他支出 48 0.00
  22   二十二、債務還本支出 49 0.00
  23   二十三、債務付息支出 50 0.00
本年收入合計 24 5,178,747.96 本年支出合計 51 5,021,859.60

用事業基金彌補收支差額

25 0.00 結余分配 52 0.00
年初結轉和結余 26 522,771.37 年末結轉和結余 53 679,659.73
總計 27 5,701,519.33 總計 54 5,701,519.33
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余 情況。

  

收入決算表
項 目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業收入 經營收入 附屬單位上繳收入
支出功能分類 科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6
合計 5,178,747.96 5,176,332.06 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服務支出 3,811,427.87 3,811,427.87 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府辦公廳(室)及相關機構事務 94,446.00 94,6. 00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010308 信訪事務 94,446.00 94,446.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服務支出 3,716,981.87 3,716,981.87 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999 其他一般公共服務支出 3,716,981.87 3,716,981.87 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 369,030.00 369,030.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20406 司法 369,030.00 369,030.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040699 其他司法支出 369,030.00 369,030.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社會保障和就業支出 206,744.35 206,744.35 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事業單位離退休 197,860.14 197,860.14 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出 197,860.14 197,860.14 0.00 0.00 0.00 0.00
20827 財政對?其他社會保險基金的補助 8,884.21 8,884.21 0.00 0.00 0.00 0.00
2082702 財政對工傷保險基金的補助 2,213.82 2,213.82 0.00 0.00 0.00 0.00
2082703 財政對生育保險基金的補助 6,670.39 6,670.39 0.00 0.00 0.00 0.00
210 醫療衛生與計劃生育支出 94,446.00 94,446.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 讓劃生育事務 94,446.00 94,446.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799 其他計劃生育事務支出 94,446.00 94,446.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城鄉社區支出 404,676.00 404,676.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城鄉社區公共設施 404,676.00 404,676.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120399 其他城鄉社區公共設施支出 404,676.00 404,676.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 290,007.84 290,007.84 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 290,007.84 290,007.84 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公積金 290,007.84 290,007.84 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 2,415.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 2,415.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901 其他支出 2,415.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。


支出決算表
項 目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經營支出 對附屬單位補助支出
支出功能分類科 目編碼 科目名稱
類款項 欄次 1 2 3 4 5 6
合計 5,021,859.60 3,931,384.60 1,090,475.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服務支出 3,656,955.41 2,566,480.41 1,090,475.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府辦公廳(室)及相關機構事務 94,446.00 94,446.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010308 信訪事務 94,446.00 94,446.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服務支出 3,562,509.41 2,472,034.41 1,090,475.00 0.00 0.00 0.00
2019999 其他一般公共服務支出 3,562,509.41 2, 472, 034. 41 1,090,475.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 369,030.00 369,030.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20406 司法 369,030.00 369,030.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040699 其他司法支出 369,030.00 369,030.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社會保障和就業支出 206,744.35 206,744.35 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事業單位高退休 197,860.14 197,860.14 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出 197,860.14 197,860.14 0.00 0.00 0.00 0.00
20827 財政對其他社會保險基金的補助 8,884.21 8,884.21 0.00 0.00 0.00 0.00
2082702 財政對工傷保險基金的補助 2,213.82 2,213.82 0.00 0.00 0.00 0.00
2082703 財政對生育保險基金的補助 6> 670. 39 6> 670. 39 0.00 0.00 0.00 0.00
210 醫療衛生與計劃生育支出 94,446.00 94,446.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 計劃生育事務 94,446.00 94,446.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799 其他計劃生育事務支出 94,446.00 94,446.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城鄉社區支出 404,676.00 404,676.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城鄉社區公共設施 404,676.00 404,676.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120399 其他城鄉社區公共設施支出 404,676.00 404,676.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 290,007.84 290,007.84 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 290,007.84 290,007.84 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公積金 290,007.84 290,007.84 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部門本年度各項支出情況。

 

財政撥款收入支出決算總表
支   出
項 目 行次 決算數 項目(按功能分類) 行次 決算數
小計 —般公共預算 財政撥款 政府性基金預算 財政撥款
欄 次   1 欄 次   2 3 4
、一般公共預算財政撥款 1 5,176,332.06 ―、一般公共服務支岀 30 3,656,955.41 3,656,955.41 0.00
二、政府性基金預算財政撥款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00
  3   三、國防支岀 32 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 33 369,030.00 369,030.00 0.00
  5   五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00
  6   六、科學技術支出 35 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化體育與傳媒支岀 36 0.00 0.00 0.00
  8   八、社會保障和就業支岀 37 206,744.35 206,744.35 0.00
  9   九、醫療衛生與計劃生育支岀 38 94,446.00 94,446.00 0.00
  10   十、節能環保支岀 39 0.00 0.00 0.00
  11   H、城鄉社區支岀 40 404,676.00 404,676.00 0.00
  12   十二、農林水支岀 41 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通運輸支出 42 0.00 0.00 0.00
  14   十四、資源勘探信息等支岀 43 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商業服務業等支岀 44 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支岀 45 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地區支岀 46 0.00 0.00 0.00
  18   十八、國土海洋氣象等支岀 47 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 48 290,007.84 290,007.84 0.00
  20   二十、糧油物資儲備支出 49 0.00 0.00 0.00
  21   ~一、其他支岀 50 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、債務還本支出 51 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、債務付息支出 52 0.00 0.00 0.00
本年收入合計 24 5,176,332.06 本年支出合計 53 5,021,859.60 5,021,859.60 0.00
年初財政撥款結轉和結余 25 519,631.59 年末財政撥款結轉和結余 54 674,104.05 674,104.05 0.00
、一般公共預算財政撥款 26 519,631.59   55      
二、政府性基金預算財政撥款 27 0.00   56      
總計 28 5,695,963.65 總計 57 5,695,963.65 5,695,963.65 0.00
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

 

一般公共預算財政撥款支出決算表
公開05
金額單位:元
編制單位:萍鄉經濟開發區武裝部        2018年度
項 目 本年支出合計 基本支出 項目支出
支出功能分類 科目編碼 科目名稱
類款項 欄次 1 2 3
合計 5,021,859.60 3,931,384.60 1,090,475.00
201 一般公共服務支出 3,656,955.41 2,566,480.41 1,090,475.00
20103 政府辦公廳(室)及相關機構事務 94,446.00 94,446.00 0.00
2010308 信訪事務 94,446.00 94,446.00 0.00
20199 其他一般公共服務支出 3,562,509.41 2,472,034.41 1,090,475.00
2019999 其他一般公共服務支岀 3,562,509.41 2,472,034.41 1,090,475.00
204 公共安全支出 369,030.00 369,030.00 0.00
20406 司法 369,030.00 369,030.00 0.00
2040699 其他司法支出 369,030.00 369,030.00 0.00
208 社會保障和就業支出 206,744.35 206,744.35 0.00
20805 行政事業單位離退休 197,860.14 197,860.14 0.00
2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出 197,860.14 197,860.14 0.00
20827 財政對其他社會保險基金的補助 8,884.21 8,884.21 0.00
2082702 財政對工傷保險基金的補助 2,213.82 2,213.82 0.00
2082703 財政對生育保險基金的補助 6,670.39 6,670.39 0.00
210 醫療衛生與計劃生育支出 94,446.00 94,446.00 0.00
21007 計劃生育事務 94,446.00 94,446.00 0.00
2100799 其他計劃生育事務支岀 94,446.00 94,446.00 0.00
212 城鄉社區支出 404,676.00 404,676.00 0.00
21203 城鄉社區公共設施 404,676.00 404,676.00 0.00
2120399 其他城鄉社區公共設施支岀 404,676.00 404,676.00 0.00
221 住房保障支出 290,007.84 290,007.84 0.00
22102 住房改革支出 290,007.84 290,007.84 0.00
2210201 住房公積金 290,007.84 290,007.84 0.00
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支岀情況。

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開06
金額單位:元
編制單位:萍鄉經濟開發區武裝部 2018年度
人員經費 公用經費
經濟分類科 目編碼 科目名稱 金額 經濟分類科目 編碼 科目名稱 金額 經濟分類科目 編碼 科目名稱 金額
301 工資福利支出 1,962,930.19 302 商品和服務支出 1,879,064.41 307 債務利息及費用支 出 0.00
30101 基本工資 539,030.00 30201 辦公費 169,405.56 30701 國內債務付息 090
30102 津貼補貼 338,892.00 30202 印刷費 83,839.02 30702 國外債務付息 0.00
30103 獎金 0.00 30203 咨詢費 50,000.00 30703 國內債務發行費用 0.00
30106 伙食補助費 83,580.00 30204 手續費 1,184. 00 30704 國外債務發行費用 0.00
30107 績效工資 504,676.00 30205 水費 5,545.00 310 竇本性支出 89,390.00
30108 機關事業單位基本 養老保險繳費 197,860.14 30206 電費 18,500.00 31001 房屋建筑物購建 0.00
30109 職業年金繳費 0.00 30207 郵電費 19,000.00 31002 辦公設備購置 89,390.00
30110 職工基本醫療保險 繳費 0.00 30208 取暖費 5,700.00 31003 專用設備購置 0.00
30111 公務員醫療補助繳 款 0.00 30209 物業管理費 65,000.00 31005 基礎設施建設 0.00
30112 其他社會保障繳費 8,884.21 30211 差旅費 65,385.00 31006 大型修繕 0.00
30113 住房公積金 290,007.84 30212 因公出國(境)費 用 0.00 31007 信息網絡及軟件購 置更新 0.00
30114 醫療費 0.00 30213 維修(護)費 78,500.00 31008 物資儲備 0.00
30199 其他工資福利支出 0.00 30214 租賃費 118,400.00 31009 土地補償 0.00
303 對個人和家庭的補 助 0.00 30215 會議費 0.00 31010 安置補助 0.00
30301 離休費 0.00 30216 培訓費 3,800.00 31011 地上附著物和青苗 補償 0.00
30302 退休費 0.00 30217 公務接待費 2> 190. 00 31012 拆遷補償 0.00
30303 退職(役)費 0.00 30218 專用材料費 0.00 31013 公務用車購置 0.00
30304 撫恤金 0.00 30224 被裝購置費 224,990.00 31019 其他交通工具購置 0.00
30305 生活補貼 0.00 30225 專用燃料費 0.00 31021 文物和陳列品購置 0.00
30306 救濟費 0.00 30226 勞務費 150,160.00 31022 無形資產購置 0.00
30307 醫療費補助 0.00 30227 委托業務費 246,400.00 31099 其他資本性支出 0.00
30308 助學金 0.00 30228 工會經費 78,530.00 312 對企業補助 0.00
30309 獎勵金 0.00 30229 福利費 0.00 31201 資本金注入 0.00
30310 個人農業生產補貼 0.00 30231 公務用車運行維護 費 0.00 31203 政府投資基金股權 投資 0.00
30399 其他對個人和家庭 的補助支出 0.00 30239 其他交通費用 111,400.00 31204 費用補貼 0.00
      30240 稅金及附加費用 0.00 31205 利息補貼 0.00
      30299 其他商品和服務支 出 381,135.83 31299 其他對企業補助 0.00
            399 其他支出 0.00
            39906 贈與 0.00
            39907 國家賠償費用支出 0.00
            39908 對民間非營利組織 和群眾性自治組織補 m L 0.00
            39999 其他支出 0.00
人員經費合計 962,930.19 公用支出合計 1, 968, 454. 41
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

 

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
公開07
編制單位:萍鄉經濟開發區武裝部 2018年度 金額單位:元
項目 欄次 年初預算數 決算數
行次   1 2
、“三公”經費支出 1 9,800.00 2,190.00
1.因公出國(境)費 2 0.00 0.00
2.公務用車購置及運行維護費 3 0.00 0.00
(1)公務用車購置費 4 0.00 0.00
(2)公務用車運行維護費 5 0.00 0.00
3.公務接待費 6 9,800.00 2,190.00
(1)國內接待費 7 9,800.00 2,190.00
其中:外事接待費 8 0.00 0.00
(2)國(境)外接待費 9 0.00 0.00
二、相關統計數 10
1.因公出國(境)團組數(個) 11 0
2.因公出國(境)人次數(人) 12 0
3.公務用車購置數(輛) 13 0
4.公務用車保有量(輛) 14 0
5.國內公務接待批次(個) 15 8
其中:外事接待批次(個) 16 0
6.國內公務接待人次(人) 17 54
其中:外事接待人次(人) 18 0
7.國(境)外公務接待批次(個) 19 0
8.國(境)外公務接待人次(人) 20 0
注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費年初預算
數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
編制單位:萍鄉經濟開發區武裝部
2018年度
項 目 年初結轉和結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余
支出功能分類科目 編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出
類 款 項 欄次 1 2 3 4 5 6
合計            
               

 

國有資產占用情況表
公開09
單位:臺、輛、套
編制單位:萍鄉經濟開發區武裝部 2018年度
項目 欄次 決算數
一、車輛數合計(臺、輛) 1  
1.副部(省)級及以上領導用車 2  
2.主要領導干部用車 3  
3.機要通信用車 4  
4.應急保障用車 5  
5.執法執勤用車 6  
6.特種專業技術用車 7  
7.離退休干部用車 8  
8.其他用車 9  
二、單價50萬元(含)以上通用設備(臺,套) 10  
三、單價10 0萬元(含)以上專用設備(臺,套) 11  
注:本表反映截止2 0181231日,部門占用的國有資產情況。
編輯:管理員 來源:武裝部
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